管理層宣告書
為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下宣告:
關於財務報表
1.本公司承諾,按照企業會計準則的規定編制財務報表是我們的責任。
2.本公司已按照企業會計準則的規定編制2013-2023年度財務報表,並已經根據企業會計準則第38號「首次執行企業會計準則」的規定,對公司涉及該準則第五條至第十九條的需追溯事項進行了追溯調整,所有專案已按照企業會計準則重新列報。
本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。
3.設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產安全和完整,防止或發現並糾正錯報,是本公司管理層的責任。
4.本公司承諾財務報表符合適用的會計準則和相關會計制度的規定,公允反映本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況,財務報表不存在重大錯報。本公司不存在貴事務所在審計過程中發現的未更正錯報。
關於資訊的完整性
5.本公司已向貴事務所提供了:
(1)全部財務資訊和其他資料;
(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料;
(3)全部股東會和董事會的會議記錄。
關於確認、計量和列報
6.本公司所有經濟業務均已按規定入賬,不存在賬外資產或未計負債。
7.本公司不存在導致重述比較資料的任何事項。
8.本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附註中披露的或有事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。
9.除財務報表附註披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。
10.本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。
11.本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為,不存在對財務報表產生重大影響的舞弊和其他違反法規行為,未發現:
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;
(2)涉及對內部控制產生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;
(3)涉及對財務報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊。
14.本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。
15.本公司對所有資產均擁有合法權利,除已披露事項外,無其他被抵押、質押資產。
16.本公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的,沒有計畫終止經營或破產清算。
17.本公司已提供全部資產負債表日後事項的相關資料,除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產負債表日後事項。
18.本公司管理層確信:
(1)未收到監管機構有關調整或修改財務報表的通知;
(2)無稅務糾紛。
19.其他事項
1.本公司不存在未披露的大股東及關聯方資金占用和擔保事項。
法定代表人(簽名並蓋章)
財務負責人(簽名並蓋章)
二○一五年七月二十日
管理層宣告書
註冊稅務師 本公司已委託貴事務所對本公司2015年12月31日的資產負債表,2015年度的利潤表 現金流量表和股東權益變動表以及財務報表附註進行鑑證,並出具鑑證報告。為配合貴事務所的鑑證工作,本公司就已知的全部事項作出如下宣告 1.本公司承諾,按照企業會計準則 2006 或企業會計制度的規定編制財務...
管理層宣告書
索引號 eh 會計師事務所並 註冊會計師 本宣告書是針對你們審計s公司截至20 年12月31日的年度財務報表而提供的。審計的目的是對財務報表發表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業會計準則的規定編制,並實現公允反映。盡我們所知,並在作出了必要的查詢和了解後,我們確認 一 財務報表 1 我...
管理層宣告書
天健會計師事務所及註冊會計師 本宣告書是針對貴所審計本公司截至 2014 年 12 月 31日的財務報表而提供的。審計的目的是對財務報表發表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業會計準則的規定編制,並實現公允反映。盡我們所知,並在作出了必要的查詢和了解後,我們確認 一 財務報表 1 我們已...