審計述職報告

2021-03-04 09:54:46 字數 2556 閱讀 9529

各位領導:

三年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計部經理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計畫,緊緊圍繞公司提出的「加大核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實」這一工作目標,積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現在:1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發面,實現了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過這三年的努力,我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門經理的大力支援,再加上我們全體審計人員的勤奮工作,公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。

同時也會能得到公司領導和同事的認可。以下對本職工作做個簡要說明:

收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上,再次進行審核、分類、彙總,最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程式,以正確的方法考核營業收入情況,並將應收款及時收回,使資金得到正常使用。

1、處理夜間遺留問題,負責落實

每天接到「夜間審計報告表」後,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告,通知責任人所在的部門主管,並負責落實解決,然後將解決的情況注上處理意見報財務總監處理。

2、核對前台結賬處的結賬單及收銀員個人報表

客房結賬單是由前台收銀員為住店客人結賬所列印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的彙總表。

3、核對餐廳結賬單:

1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對,點選單中每一項都要同電腦結賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,並進行處理。附件單如有修改,應由修改人在單上說明修改原因。

2)核對營業對賬表:要檢視表中填寫的資料與收銀員上繳的附件單據中的資料是否一致,核對表中的收銀員填寫的資料與廳面其它相關人員填寫的資料是否一致,如有不符,應立即向收銀員查明原因並及時做出處理,確保營業收入的正確反映。

3)打折手續應完整:用賓館優惠卡打折的,要在賬單上註明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。

4)免費接待是否符合標準:各級管理人員在賓館免費接待,簽單的許可權應對照各級管理人員許可權表。檢視各級管理人員是否在許可權範圍內簽單接待,如果發現接待超標,應立即找其補辦手續,否則上報財務總監處理。

5)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在「票證使用單」上逐張劃銷,發現不聯碼使用的,應向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

4、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表:

負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如資料計算有誤,應立即修改,並追究夜間審計員責任。

5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查:

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程式操作,營業款是否如實反映,現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的,應立即糾正,並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門,以防止情況再發生,確保酒店利益不受損失。

6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表併發至各部門領導查閱。

7、報表裝訂:

按日期順序將「收銀員操作記錄」、「各收費點繳款憑證」以及各收費點原始賬單裝訂成冊,封面上註明起止日期存檔。

審計工作不足之處:

1、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他各部門的合作,更需要按公司計畫進行。回顧三年來我們的審計工作,往往理順性、規範性的成分多,審計評價的成分少。

之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,一切還不規範,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

2、積極開展對公司財務資訊的核查與審計

對酒店的收入進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決

策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的資訊。

3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計

2023年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作,酒店的收支和制度執**況進行審計,全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

一、2023年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是乙個新設部室,領導寄予我們厚望,同事也關注著我們的發展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,結合內部人員的具體業務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果提出了具體的要求。

這些基礎工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

總之,內部審計作為企業發展的衛士,審計部作為公司後勤的重要一環,明年的工作依然是艱鉅的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!

離任審計述職報告

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