內審崗位職責

2021-03-03 21:45:54 字數 5907 閱讀 9150

職責描述: 1、主持審計監察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作; 2、組織制定審計監察中心的工作計畫,組織實施公司下達的經營計畫; 3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;組織內部考核和評價,簽認內部考核結果,提出對內部人員的獎懲意見; 4、組織編制並實施公司年度審計工作計畫; 5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督,必要時委託審計事務所進行; 6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計; 7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計; 8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執**況; 9、負責組織審計活動結束後審計資料彙總、審計意見書撰寫、審計專案立卷等工作; 10、負責下達審計整改通知,並及時組織回訪或後續審計,落實審計結果; 11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查; 12、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更,審核相關檔案、資料;並對公司各類合同簽訂過程實施監督; 13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,並對公司各類制度執**況進行監察; 14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作; 15、組織專案結算,並協助造價合約中心就專案結算分歧與承建商進行談判和協商; 16、組織處理公司的法律事宜; 17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。 任職資格:

1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷; 2、8年以上房地產行業工作經驗,其中3年以上同等崗位工作經驗;會計師資格,國家註冊會計師為佳; 3、有全面的現代企業管理知識,熟悉財經法律法規和制度; 4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規,合同法律法規,企業財務制度和流程; 5、具備基本的網路知識,熟練使用辦公軟體、財務軟體; 6、工作細緻、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計畫與執行能力; 7、具備良好的敬業精神和職業道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

內部審計經理

崗位職責:

1、負責根據年度審計計畫制定財務審計計畫及目標;

2、負責蒐集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等,做好財務審計的有關檔案、報表、資訊資料的整理、分析等基礎工作,按規定建立審計檔案;

3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。

4、負責對審計發現的問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程式和有關規定做出審計結論和決定,並負責監督執行;

5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

6、配合開展其它專案和專業審計工作;

7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜;

8、完成領導交辦的其他工作。

採購流程審計總監

職責:1. 協助識別集團採購流程高風險領域及編制年度採購流程審計計畫;

2. 協助建立採購流程審計程式及培養採購流程審計專業人員;

3. 作為專案負責人,通過分析複核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施採購流程審計,並提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提公升建議;

4. 參與總結會議並向督察委員會領導及業務高階領導匯報審計發現及建議;

5. 確保有正確及足夠的工作底稿。

要求:1. 具有較強的審計、分析及風險識別能力;

2. 熟悉採購流程或具有採購流程審計經驗者優先;

3. 良好的團隊合作精神及溝通能力;

4. 良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

審計總經理

序號工作任務工作描述

1 管理體系建設 1.負責制定集團審計監察各項管理規章制度,並監督執行;

2.負責組織集團及所屬公司工作計畫管理制度修訂;

3.建立和完善集團部門內部工作和人員的職責管理體系並監督執行

2 審計工作 1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執**況進行審計;(內控評價)

2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;

3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計;

4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價,並提出可行性建議;

5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查,提出處理意見;

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計;

7、提請或配合外部審計機構進行審計工作;

8、完成集團董事長批准的專項審計工作。

3 團隊建設管理 1、 負責部門經理及主管以上管理人員的分工管理等工作;

2、 負責部門人員的業務素質的培訓,職業道德的教育;

4 人事管理 1.負責集團本部門經理人員的考核管理工作;

2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價;

3.負責建立和完善集團審計人員晉公升、使用、淘汰機制;

任職資格

任職資格教育程度全日制專科以上學歷

專業要求財務審計專業或企業管理等相關專業

技能水平 1.對企業審計監察工作管理有系統的了解和實踐經驗,對審計監察管理各模組有較深入的認識;

2.具備現代審計管理理念和紮實的理論基礎;

3.熟悉國家、地區財經法規等

工作經驗 1.八年以上大型企業管理工作經驗;

2.三年以上大型企業審計負責人崗位工作經驗。

價值觀及

行為準則 1.認同企業文化;

2.有良好的職業操守;

3.嚴格遵守國家法律法規,執行企業各種規章制度。

其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領導能力。

資格證書審計師,或註冊審計師及註冊會計師

內控管理高階經理或總監

崗位職責

1、監督問責標準的執行;

2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具;參與組織總部範圍財務流程風險梳理;參與組織財務系統重大風險梳理,並建立應急預案;參與組織總部的、直屬企業及業務控制點梳理;報備產業集團風險控制文件,風險應急預案;

3、參與組織總部及直屬業務的財務流程控制點測試;參與組織開展專項檢查,報備各產業重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告;參與總部採購和招投標管理;

4、參與內控成熟度評價工具開發;跟進產業集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設方案,報備各集團季度內控管理資訊報表

任職資格:

1、中級會計師證書,會計、審計、經濟、金融、法律等相關專業

2、8年以上財務及相關工作經驗(研究生3年以上)。

3、參與在集團範圍內推廣內控體系。

4、風險、內控等方面工作經驗三年以上。

5、熟練掌握財務管理知識。

6、初步具備財務內控管理的相關知識。

7、初步具備與財務內控管理連線的知識結構:經濟、財務會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識;

內部審計經理

遠洋地產****

15-30萬 5天內反饋

北京發布於:13小時前

全日制統招本科3年以上經驗普通話25-35歲

收藏 我感興趣請聯絡我

商業保險

職位描述:

崗位職責:

1、 負責組織開展集團控股子公司的內控審計專案;

2、 負責集團審計發現問題的整改跟進並報告;

3、 負責審計發現問題的歸類、彙總及分析;

4、 負責審計底稿的歸集、整理;

5、 參與內部審計制度的修訂。

任職要求:

1、全日制重點院校審計或財務管理類研究生畢業;

2、具有在大型房地產企業從事內部審計或財務管理工作3年以上經驗;

3、良好的中英文語言與文字表達能力,較好的團隊協助能力及抗壓能力。

4、個人素質要求:細緻、勤奮、踏實、對數字敏感。

審計經理(內控)

國內top10地產開發商

崗位職責:

負責對公司運營關鍵環節進行監控,受理、調查違規違紀事件,並實施流程制度審計,促進公司管理制度流程體系的規範性建設,降低運營風險。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷,企業管理等相關專業;

2、3年以上同崗位工作經驗,有上市公司審計、內部控制經驗者優先;

3、熟悉審計相關理論、政策和實務,熟悉內部控制知識,掌握現代企業管理知識。

內部審計經理

太陽能科技****

某上市建築集團

職位描述: 崗位職責: 1.

參與編制內部審計制度; 2. 參與編制內部審計手冊; 3. 參與採購業務審計; 4.

參與資產審計; 5. 參與財務審計。 崗位要求:

1. 經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業; 2. 本科以上學歷,中級以上職稱; 3.

從事過審計業務3年以上; 4. 溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強; 5. 熱愛審計工作,敬業。

審計經理

大型國有房地產開發企業

25-35萬

崗位職責:

1、參與各公司財務、稅務、工程、預算、採購招標等相關審計,編寫審計報告;

2、參與專案盡職調查工作;

3、對公司負責人進行經濟責任審計或離職審計;

4、撰寫年度、季度財務報表複核報告;

5、內控評價或風險管理評價工作;

6、審計資訊化管理與建設;

7、其他相關工作。

崗位要求:

1、具有註冊會計師資格,有會計師事務所工作經驗者優先;

2、具有內控或風險管理專業特長者優先;

3、通曉房地產財務、稅務、工程、採購招標等相關審計業務,責任心強,做事認真負責,溝通能力強,能出差,為人積極樂觀。

4、本科以上學歷,財經或相關專業,5年以上工作經驗;

5、年齡限制:30-40歲;

審計經理(財務)

北京復華置地房地產開發****

崗位職責:

1、 負責制定、完善部門的各項規章制度,流程梳理;

2、 負責公司所屬投資專案財務預算、財務收支情況,公司資產、負債和損益進行審計

3、 負責對公司及所屬單位對外投資併購、基建工程、重大技術改造、招標採購等重要經濟事項或重大經濟合同進行審計監督

4、 負責與外部監管部門的聯絡、協調、配合工作。

任職資格:

1、財經類本科及以上學歷,5年以上財務、審計工作經驗

2、中級以上職稱或具有中國註冊會計師(cpa)、國際內部審計師(cia)等資格優先考慮。

2、熟悉國家財經法規、審計法規和稅收政策及相關賬務的處理方法,對內部控制及流程有較深刻的認識,熟練掌握辦公軟體使用技能。

3、誠實正直,責任心強,敬業,具有良好的溝通協調及執行統籌能力,具備較強的文字表達能力。

4、工作穩定性和原則性強,具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力,能承受較強的工作壓力。

內審經理

某上市建築集團

職位描述: 崗位職責: 1.

參與編制內部審計制度; 2. 參與編制內部審計手冊; 3. 參與採購業務審計; 4.

參與資產審計; 5. 參與財務審計。 崗位要求:

1. 經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業; 2. 本科以上學歷,中級以上職稱; 3.

從事過審計業務3年以上; 4. 溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強; 5. 熱愛審計工作,敬業。

審計經理

北京亦莊國際投資發展****

崗位職責:

1. 公司內部審計:在部門負責人的指導下編制年度內部審計工作計畫,並對公司及下屬子公司的實施各項內部審計工作,具體包括:

財務收支、經營績效、經濟責任、專案退出審計、三公經費、預算審計與風控評價等工作;

2. 內部風險控制:草擬公司風險控制評價方案,對公司內部控制體系執行進行監督與評價,並撰寫公司風險控制評價報告;

3. 專案出資前審計:對即將出資的投資專案進行業務流程評價,確保整個出資程式合規,且決策風險可控;

4. 其他專項審計:完成公司領導交待的其他專項審計工作;

任職資格:

1. 財會、審計、經濟等相關專業,本科及以上學歷;

2. 五年以上企業財務管理經驗或三年以上會計師事務所工作經驗;

3. 具有審計師、會計師或註冊會計師,以及兼有其他相關職業資格者優先;

4. 熟悉內部審計、風控評價、財務收支、財務管理、會計核算、企業經營管理等相關專業知識,並了解國家財政稅收政策,具有相關豐富審計經驗者優先;

管理者代表內審員崗位職責

一 協助總經理領導公司建立 實施和保持質量管理體系 確保質量管理體系過程得到建立和保持 在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成 負責與質量管理體系有關之外部聯絡。三 審查各部門編制之質量記錄在案格式,並審批 負責監督 管理各部門之質量記錄 指導各部門對質量記錄之整理和保管。四 向總經理報告質量管理體...

IT崗位職責

夢特芳丹假日酒店部門崗位職責 直接上級 部門主管 工作任務 負責酒店整體網路系統的管理及維護工作。崗位職責 1.負責酒店內部網路系統 經營區域網系統 電視網路 的維護和日常管理 2.對伺服器 路由器 等裝置進行管理,以及酒店網路平台的執行監控和維護 3.負責酒店辦公網路裝置的日常維護及管理,日常網路...

崗位職責範本出納的崗位職責

出納的崗位職責 出納的崗位職責出納的崗位職責出納員 一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現...