2023年度內控工作計畫

2021-03-03 20:53:25 字數 794 閱讀 3679

隨著證監會對上市公司企業內部控制審計的重視,公司內控管理工作從初步階段逐步向系統化、規範化發展,為了切實做好2023年度的內部控制管理工作,根據公司審核委員會要求,特制訂本計畫。

2023年度內控管理小組工作重心主要放在完善內部控制管理流程及制度,強化內控流程的執行方面。通過近幾年來內部控制審計發現的缺陷,在制訂整改措施的同時,完善流程與執行力,使內部控制管理工作步入自我檢查、自我改進,不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎上2023年度主要工作計畫如下:

1、加強內部控制知識的培訓。2023年組織參加一次外部內控知識的培訓課,學習並引進其他企業先進的內控管理知識,確保企業內部控制管理工作跟上證監會等監管機構的要求。

2、按時完成自我內部控制審計工作。根據證監會與外部會計師事務所要求按時進行自我內部控制審計工作,定期完成季度、年度內部控制審計底稿及報告,並按時向審核委員會提交內控審計報告及內部審計工作報告。

3、進一步規範內部控制審計樣本記錄。根據證監會要求,對內部控制樣本的格式及記錄的選取及儲存建立適當的方法,確保內控審計報告的可驗證性、可追溯性。

4、更新企業內部控制手冊,完善缺少的流程及制度。針對2023年度發現缺少的制度及流程,組織管理小組補充並完善相關制度,並將相關流程補充到《企業內部控制手冊》中去,對於沒有發布的制度督促相關部門及時修訂並發布。

5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性,2023年將加強財務報告的審核工作,編制財務報告內部審核模板,完善財務報告內部審核的內容,及時保留審核底稿並按時向審核委員會提交內部審核報告。

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內部控制管理小組

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