關於私設「小金庫」現象的自查報告

2021-05-12 20:58:19 字數 622 閱讀 8066

自省局下發《關於對全省郵政企業私設「小金庫」現象開展自查有關事項的通知》後,我局高度重視,按照省局的要求,積極採取措施,對私設「小金庫」現象進行了自查自糾,現將自查情況匯報如下:

一、加強領導組織

我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組,成員由財務部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領導組織。

二、嚴格審查、確保自查質量

按照自查活動安排,我局於5月15日至5月22日對私設「小金庫」現象進行了為期一周的自查工作,此次檢查範圍全面、深入,按照省局自查專案認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質量。經過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規定例入財務帳,無私設小金庫現象。

各項郵政業務收入均按規定上帳,無截留業務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現象。

三、定期檢查、加強監督

通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規範企業資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設小金庫現象,但在今後的工作中,我局仍要高度重視,加強監督,定期開展自查活動,嚴格執行企業各項規章制度,進一步嚴肅財務紀律、杜絕私設「小金庫」現象,確保企業資產的安全完整。

小金庫自查報告

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學校小金庫自查報告

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