管理層宣告書中文

2021-03-03 23:44:52 字數 1521 閱讀 9376

廣州萬隆康正會計師事務所****並 ***x註冊會計師:

本公司已委託貴事務所對本公司2023年12月31日的資產負債表,2023年度的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註進行審計,並出具審計報告。

為配合貴事務所的審計工作,本公司作出如下宣告:

關於財務報表

1、 本公司承諾,按照《企業會計制度》的規定編制財務報表是我們的責任。

2、 本公司已按《企業會計制度》的規定編制2023年度財務報表,財務報表的編制基礎與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任,所有會計政策的選用已在財務報表附錄ⅱ:《財務報表附註》中充分披露。

3、 設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產安全和完整,防止或發現並糾正錯報,是本公司管理層的責任。

4、 本公司承諾財務報表不存在重大錯報。貴事務所在審計過程發現的未更正錯報,無論是單獨還是彙總起來,對財務報表整體均不具有重大影響。未更正錯報彙總見附件。

本公司就已知的全部事項,作出如下宣告:

關於資訊的完整性

5、 本公司已向貴事務所提供了:

(1)全部財務資訊和其他資料;

(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料;

(3)全部股東和董事會的會議記錄。

關於確認、計量和列報

6、 本公司所有經濟業務均已按規定入賬,不存在帳外資產或未計負債。

7、 本公司不存在導致重述比較資料的任何事項。

8、 本公司已提供所有與關聯方交易相關的資料,並已根據《企業會計制度》的規定恰當披露了所有重大關聯方交易,有關關聯方往來及交易已在財務報表附錄ⅱ:《財務報表附註》中充分披露。

9、 本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附註中披露的或有事項外,本公司不存在其他應披露認為披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。

10、 除財務報表附註披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

11、 本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

12、 本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為,不存在對財務報表產生重大影響的舞弊和其他違反法規行為。

13、 本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因為履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。

14、 本公司對所有資產均擁有合法權利,除已披露事項外,無其他被抵押、質押資產。

15、 本公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的,沒有計畫終止經營或破產清算。

16、 本公司已提供全部資產負債表日後事項的相關資料,除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產負債表日後事項。

17、 本公司管理層確信:

(1)未收到監管機構有關調整或修改財務報表的通知;

(2)無稅務糾紛。

18、 其他事項

**********

法定代表人:

財務負責人:

2023年3月3日

附件*******************未更正錯報彙總

單位:元

本公司經考慮認為,上述差異對公司淨利潤不會產生重大影響,未予調整。

管理層宣告書

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管理層宣告書

索引號 eh 會計師事務所並 註冊會計師 本宣告書是針對你們審計s公司截至20 年12月31日的年度財務報表而提供的。審計的目的是對財務報表發表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業會計準則的規定編制,並實現公允反映。盡我們所知,並在作出了必要的查詢和了解後,我們確認 一 財務報表 1 我...

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天健會計師事務所及註冊會計師 本宣告書是針對貴所審計本公司截至 2014 年 12 月 31日的財務報表而提供的。審計的目的是對財務報表發表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業會計準則的規定編制,並實現公允反映。盡我們所知,並在作出了必要的查詢和了解後,我們確認 一 財務報表 1 我們已...