2016年度單位決算
第一部分浦東新區金橋鎮社群事務受理服務中心概況
一、主要職能
熱情、高效、廉潔公正、為民辦事;辦理失業登記、職業介紹、開業指導;社會保險、醫療保險、社會保障卡;徵地養老、副食品補貼、民生檔案;社會救助幫困、回滬人員困難補助、住房保障等事務。
二、機構設定
根據上述職責,上海市浦東新區金橋鎮社群事務受理服務中心單位設3個內設機構,包括:受理服務中心、勞務市場、金葵受理點。
第二部分浦東新區金橋鎮社群事務受理服務中心2016年度單位決算表
2016年度收入支出決算總表
單位:萬元
2016年度收入決算表
單位:萬元
2016年度支出決算表
單位:萬元
2016年度財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關執行經費支出決算表
單位:萬元
2016年度**性**預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
注:本單位2016年度無**性**預算財政撥款支出,故本表無資料。
第三部分浦東新區金橋鎮社群事務受理服務中心2016年度單位決算情況說明
一、關於2016年度收入支出總體情況說明
2016年度本單位收入總計為3,239.79萬元,支出總計為3,239.79萬元。
與2015年度相比,收入總計減少127.91萬元,支出總計減少127.91萬元。
主要原因:根據八項精神規定,減少各項支出。
二、關於2016年度收入決算情況說明
2016年度本單位收入合計3,239.79萬元,其中:財政撥款收入3,239.79萬元,佔100%。事業收入0萬元,佔0%;經營收入0萬元,佔0%。
三、關於2016年度支出決算情況說明
2016年度本單位支出合計3,239.79萬元,其中:基本支出1,883.
96萬元,佔58.15%;專案支出1,355.83萬元,佔41.
85%;經營支出0萬元,佔0%。
四、關於2016年度財政撥款收入支出總體情況說明
本單位2016年度財政撥款收支總決算3,239.79萬元。與2015年度相比,財政撥款收入總計減少127.
91萬元,降低3.80%,財政撥款支出總計減少127.91萬元,降低3.
80%。主要原因:根據八項精神規定,減少各項支出。
五、關於2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。
本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出3,239.79萬元,佔本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少127.
91萬元,降低3.80%。主要原因:
根據八項精神規定,減少各項支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出3,239.79萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出社會保障和就業支出(類)3,209.
73萬元,佔99.07%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.42萬元,佔0.
57%;住房保障支出(類)11.64萬元,佔0.36%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,843.52萬元,支出決算為3,239.79萬元,完成年初預算的84.
29%。決算數小於預算數的主要原因:根據八項精神規定,減少各項支出。
其中:1、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他社會保障管理事務支出(項)731.31萬元。主要用於:
工資福利支出509.47萬元;商品和服務支出206.50萬元(包含辦公費:
7.14萬元、水電費及郵電費38.71萬元、維護費22.
31萬元、培訓費1.89萬元、勞務費5.76萬元、工會及福利費15.
93萬元及其他商品服務支出113.52萬元等)。年初預算為984.
50萬元,支出決算為731.31萬元,完成年初預算的74.28%。
決算數小於預算數的主要原因:根據八項精神規定,減少各項支出。
2、社會保障和就業支出(類)財政對社會保險**的補助(款)財政對其他社會保險**的補助(項)1,355.83萬元。主要用於:
農村養老金經費292.83萬元;鎮徵地保障養老待工經費1,063萬元。年初預算為1,355.
83萬元,支出決算為1,355.83萬元,完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)1,122.59萬元。主要用於:
鎮就業綜合服務社人員工資及日常專案經費841.59;新區促進就業專項資金281萬元。年初預算數為1,471.
19萬元,支出決算數為1,122.59萬元,完成年初預算的76.30%。
決算數小於預算數的主要原因:根據八項精神規定,減少各項支出。